Совершенствование деятельности Учебного центра по переподготовке и повышению квалификации работников культуры и искусства

Исходя из показателей таблицы 1.1, можно сказать, что расходы на деятельность Управления по культуре и искусству Администрации г. Оренбурга, запланированные в бюджетах 2009-2011 гг. с каждым годом выше, так если в 2010 г. запланированные расходы выше расходов 2009 г. на 16466 тыс. руб., то в 2001 г. запланировано уже на 34 152 тыс. руб. больше, чем в 2009 г. Такое соотношение (рост расходов)

наблюдается по всем направлениям деятельности Управления, за исключением расходов на целевую программу «Перспективная Программа развития культуры и искусства г.Оренбурга на 2005-2009 гг.», что связано с ее окончанием; и расходов на мероприятия в сфере образования, где на 2009 г. было запланировано 2314 тыс. руб., а на 2010 и 2011 гг. расходы по данному направлению не запланированы вообще, что связано с передачей данного направления деятельности Министерству образования по Оренбургской области.

В то же время на поддержку деятельности учреждений дополнительного образования (Учебно-методических кабинетов, Учебных центров и др. подведомственных учреждений) в 2009 г. запланировано 5902 тыс. руб., в 2010 г. – 6606 тыс. руб., что больше на 704 тыс. руб., и в 2011 г. – 7265 тыс. руб., что на 1363 тыс. руб. выше, чем в 2009 г.

Таким образом, система дополнительного образования в сфере искусства и культуры остается подведомственна Управлению по культуре и искусству Администрации г. Оренбурга, и расходы по данному направлению растут с каждым годом.

Рассмотрим структуру расходов Управления по культуре и искусству Администрации г. Оренбурга на 2009 г. и на плановый период 2010 и 2011 гг. согласно Решению Оренбургского городского Совета 01.12.2008 № 707 «О бюджете города Оренбурга на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (табл. 1.2).

Таблица 1.2

Структура расходов Управления по культуре и искусству Администрации г. Оренбурга на 2009 г. и на плановый период 2010 и 2011 гг. тыс. руб.

Наименование

2009 г.

Плановый период

Удельный вес, %

2010 г.

2011 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1

2

3

4

5

6

7

Всего

151 382

167 848

185 534

100

100

100

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

(музыкальные школы)

54 855

61343

65759

36,24

36,55

35,44

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (музыкальные школы) (Целевые назначения)

385

428

466

0,25

0,25

0,25

Мероприятия в сфере образования

2 314

0,0

0,0

1,53

0,00

0,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений- Дома культуры

13442

27386

34203

8,88

16,32

18,43

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (музеи)

3866

5588

6060

2,55

3,33

3,27

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений- Библиотеки

24 569

30 661

33 063

16,23

18,27

17,82

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений- Театры, концерт орг.

23 784

26 549

28 493

15,71

15,82

15,36

Гос. поддержка в сфере культуры, кинематографии, СМИ

0,0

4 451

4 902

0,00

2,65

2,64

Центральный аппарат

4 388

4 836

5 323

2,90

2,88

2,87

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Учебно-методические кабинеты, учебные центры, хозяйственные группы, метод. и логопед. пункты)

5 902

6 606

7 265

3,90

3,94

3,92

Целевые Программы муниципальных образований (Перспективная Программа развития культуры и искусства г.Оренбурга на 2005-2009г.)

17 877

0,0

0,0

11,81

0,00

0,00

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Другие рефераты на тему «Менеджмент и трудовые отношения»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2024 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы